2023年8月16日武汉蓝电(830779)发布公告称公司于2023年8月15日接受机构调研,国寿安保基金管理有限公司参与。
具体内容如下:
问:2023年公司上半年微小功率设备、小功率设备和大功率设备营业收入分别占比为50%、82%和07%,未来公司有无产品生产销售侧重及规划?是否考虑将销售重点转向新产品的研发和生产?
(资料图片仅供参考)
答:公司当前仍保持以销定产的直销模式,公司上半年微小功率设备销售收入占比较大,主要系存量客户如高校、科研院所采购量较大导致。企业客户市场容量较大、公司目前市场占有率相对较小,所以一直是公司重点开拓的方向,未来,公司在稳定高校科研市场的同时,侧重从企业端客户发力,扩大收入规模。同时,公司也会不断根据客户需求及行业趋势研发新产品。
问:公司目前客户分类情况怎样?超高精度产品面向客户群体?
答:公司客户按大类分为高校、科研、企业三大类,客户数量较多且分布广泛,企业端客户销售收入占比达60%左右,其中包括电池正负极材料企业、电池生产企业、汽车企业等企业类客户。超高精度产品面向客户群体主要系企业研发部门和高校、科研院所等对测试精度和稳定性有极高要求的客户。
问:目前公司的产能利用率及产销率情况是怎样?当前公司的在手订单情况?
答:1、2020年至2022年公司产能利用率分别为111.91%、112.79%和104.25%,截至2023年6月30日,公司产能利用率仍维持在100%以上水平;2、截至2023年6月30日,公司在手订单充足,公司经营业绩可持续增长。
问:公司未来战略规划情况?
答:我们将1、持续对小电流、微小电流、高精度设备进行技术升级迭代,以继续巩固公司在该领城内的竞争优势;2、继续大力拓展大电流、大功率动力电芯的检测市场,这是公司未来业绩爆发性增长的关键;3、充分利用已有的技术积累,进一步扩大化成分容设备市场占比,寻求进一步的业绩增长。
武汉蓝电(830779)主营业务:电池测试设备的研发、生产和销售。
武汉蓝电2023中报显示,公司主营收入8569.43万元,同比上升37.76%;归母净利润4182.38万元,同比上升45.71%;扣非净利润3966.43万元,同比上升54.9%;其中2023年第二季度,公司单季度主营收入5656.07万元,同比上升27.26%;单季度归母净利润2860.39万元,同比上升28.88%;单季度扣非净利润2685.22万元,同比上升34.52%;负债率11.22%,投资收益25.38万元,财务费用-76.16万元,毛利率66.87%。
该股最近90天内无机构评级。
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